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内部审计

    上市公司江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“万年青”)日前发布公告披露了公司财务部原部长肖福明挪用资金、骗取票据承兑一案的最新进展。 前情回顾 ...
    工程造价审计案例一 某机场航站楼前的停车场工程属机场附属工程,设计 和施工方法简单,占机场总投资比重较小,不易引起审计机关的注意。建设单位通过邀请招标选...
    根据华为的内控管理“一点两面三三制”,IA(Internal Audit,翻译为内审,本文简称为内审)、业务Owner、内控BC(Business Control)并称三大内控角色。前两者职...
    案例背景近期,湖南省桂东县国税局联手公安机关破获一起虚开增值税专用发票案件。犯罪嫌疑人李某设立JY钢材贸易公司,伙同中间人刘某,在没有真实货物交易的情况...
    獐子岛虾夷扇贝二度“出走” 故事起源于2018年1月30日晚,獐子岛发布公告称存货异常,对虾夷扇贝存货计提跌价准备或核销处理。继2014年后再一次上演“乾坤大挪移...
    电力企业内部审计是电力企业内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进电力企业目标的实现。其作...
    来源:审计之家 【审计背景】 浙江亚伦集团系国家二级企业,中国行业百强企业、全国造纸行业重点骨干企业。年上缴利税达2000多万元,在一个财政收入不及一亿的...
    来源:内审网     内审网讯 山东华夏集团有限公司是全国知名的民营企业集团,下设6个子公司,5个分公司,注册资金2.1...
    来源:会计研究[摘要]本文运用COSO报告的标准与评价方法,从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等五个方面对郑州亚细亚集团内部控...
          烟草在线专稿内部控制制度是现代企业管理制度的重要组成部分,对明确和规范企业内部各部门、各岗位的职责和行为...
    来源:财会顾问网      接触武钢审计部的每一个人都能感受到他们有序紧张的工作状态,甚至是内心深处的责任感。如果要...
         失去了昔日化油器生产的优势,化油器产品的效益连年滑坡,1999年第一季度起,上海乾通汽车附件有限公司(以下简称乾通...
    来源:Information Systom Control 背景     斯坦福大学(加利福利亚,美国)内部审计部门的使命是协助大学的管理,协助理...
          广州市商业银行以强化稽核监督为依托,不断完善内控机制,实施科学、规范化管理,使稽核体制改革成为该行各项改...
          近年来,庆安集团以财务管理为中心,以预算管理为重点,积极稳妥地开展各项财务工作,特别是在健全内控制度建设方面...
        20世纪70年代,美国的迈克林公司购并了特克尼德有限公司,该公司的财务报告上显示,所有应收账款都是该公司成功的市场经营的...
    来源:《财会通讯》      一、猴王事件概述   最近股市上有两支股票特别引人注目,一个是郑百文,另一个就是ST猴王...
    来源:南方网      收购兼并是企业在短时期内做大做强的最佳捷径。昨日,记者就民营企业如何避免被收购企业的财务陷阱...
           审计委员会制度是西方企业中普遍建立的一种内部控制制度。据一项统计资料表明,在列入《财富》杂志的100...
    (一)神话大量可实现利润和高达60%股利支付率的传闻,使公司股价从1719年中的 114英镑飞涨到 1720年 7月的 1050英镑。股票热使“政治家忘记了...
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